安全环保考核工作细则

安全环境保护考评细则

一、安全

1、进入装置、现场未带安全帽,发觉一次扣 5分。

2、未按要求着装,配戴劳保用具,发觉一次扣5分。

3、高空作业未系安全带,发觉一次扣5分。

4、动火、临时接线、进入有限空间作业等未办理相关手续,私自作业发觉一次扣5分;电工、电焊工未接到动火证、临时接线证,私自作业,发觉一次扣5分,违章指挥者一次扣10分。

5、消防器材保管不善,发觉缺损、私自挪用现象,发觉一次扣责任人5分;表面不清洁,发觉一次扣责任人2分。

6、不听从劝说、告诫,从高处抛掷工具、器材、杂物等,发觉一次扣3分。

7、发生事故未按相关文件要求在要求时间内调查、上报,出现谎报、瞒报、漏报现象,扣车间主任10分,扣部门责任人10分;发生事故不主动配合调查,一次扣10分。

8、多种生产设备、仪器、仪表和生产场地防护装置,保险装置,指示信号装置等发觉异常或事故隐患未立即上报处理,造成企业损失,一次扣5分。

9、工作期间严禁串岗、睡岗、无故离岗、酒后上岗,发觉一次扣10分。

10、不配合做好各项安全环境保护培训工作,一次扣2分,扣主管部门责任人5分。

11、车间应立即传达上级机关会议、文件、管理精神,按时召开车间、班组会议,并做好台帐,每缺乏一次扣车间责任人1分;召开会议,但会上未对目前安全生产工作进行认真布署,一次扣车间责任人1分(查会议统计);部门责任人未推行监督责任,一次扣2分。

12、不得将无关人员放入厂区,尤其是小孩,发觉一次扣门卫2分

13、作业完成,未立即清理现场(如临时用电拆线、检修作业工具和材料清理、现场杂物清理等),发觉一次扣2分

14、进入厂区严禁吸烟,在企业(指定吸烟地点除外)内吸烟者,发觉一次扣20分,整年超出3次者作解聘处理;在生产、仓储区吸烟者,一经发觉立即解聘;在责任区域内发觉烟头,发觉一次扣责任人5分

15、车间、科室要配合安全部门做好新入厂职员三级安全教育、换岗教育、特殊工种教育、职业卫生教育等各项安全教育工作,并做好安全考评,每缺乏一人扣2分。(教育要有教材和考评内容,检验教育统计)

16、任何人不得私自挪用、堵塞消防器材,发觉一次扣相关责任人5分。

17、任何人不得占用、堵塞消防通道,发觉一次扣相关责任人5分。

18、叉车工要严格实施叉车各项安全操作规程,不得超速、醉酒、疲惫行驶,不得载人,不得用托盘载运装卸工上下车,以上各项如有违反,一次罚款5分。对撞坏设备、设施照价赔偿。

19、各责任人须按要求做好本职范围内台帐、统计,已建立但不完善一项扣2分。

20、经检验认定事故隐患,在接到《事故隐患整改通知单》后,对应在限期内清除而不清除;本部门不能清除,但应制订临时安全方法而不制订;本部门不能清除,但应提出申报而未提出申报相关责任人处以2分/条罚款。

21、管理人员发觉工人违章操作,不立即阻止,造成她人身体伤害或造成企业损失,一次扣20分。

22、管理人员安排无证人员上岗操作,出现事故,造成企业损失,一次扣责任人20分

23、操作统计填写不真实,存在超前统计或统计不立即扣2分,有涂改现象扣1分。

24、厂内机动车辆进入生产区及储罐区必需佩戴阻火器,发觉违反一次扣机动车辆驾驶员5分;门卫室应告诉外来装货车辆只能停靠在指定装卸货区域,严禁开入其它区域,外来一般车辆应停放在办公楼西侧停车区,若发觉相关人员车辆乱停而门卫未通知,发觉一次扣2分。

25、检修中未按要求挂牌警示,安全防护方法未到位,每处扣5分。

26、化学危险品应分类存放,有良好通风方法,配置对应灭火器。装置现场不得超额存放各类危险化学品和易燃易爆物料,每一处违反要求扣2分。

27、发生重伤及以上事故,事故责任人、班长以上管理人员按责任大小扣50~100分;轻伤事故,每人次扣20分;轻微伤害事故,每人次扣10分。

28、检维修作业,接触腐蚀、有毒、有害物料等必需配戴防护眼镜,发觉违规一次扣2分。

29、宿舍不得违章使用电热毯、取暖器、电饭锅等高功率电器,发觉违反一次,扣10分。

30、外来参观、学习、办事人员发生违章行为,陪同人员或联络人参考以上条款处罚。

31、对外来施工人员考评时,参考企业考评分分值折算金额进行处罚。

32、门卫室必需对全部外来人员进行登记,并让其签署外来人员通知书,未按要求进行登记签字,每次扣2分。

33、仓库保管员天天下班前全部要对仓库贮存货物进行整理检验,并做统计,发觉不符,扣相关责任人3分。

34、仓库货物摆放要整齐,保持墙距、柱距,发觉不符,扣相关责任人3分。

35、各类产品、物品严格分开码垛,并有易于识别显著标识,发觉不符,扣相关责任人3分。

二、环境保护:

(一)生产区(车间、研发楼、化验楼、仓储区域)

1、生产区实施包干制,下班前须将工作岗位清扫洁净,保持地面清洁、整齐,地面无油污,工段周围无水果皮、零食袋等杂物,物品摆放整齐,无卫生死角,不符要求一次扣责任人3分。

2、在装置区晾晒衣物、毛巾及其它生活用具,发觉一次扣责任人3分。

3、厂区内乱扔垃圾发觉一次扣3分,全月超出三次后每次扣5分。

4、现场滴漏物料要立即清理(注:不得用水冲洗),作业过程中漏出物料应立即搜集,勿使物料进入水体,如因个人操作失误造成滴漏并影响环境,扣责任人4分;未能立即清理,影响环境,扣责任人4分。

5、保持排水沟道通畅,如有堵塞现象,相关责任人应立即安排人员疏通,发觉不立即安排疏通一次扣责任人3分。

6、损坏环境保护设备、设施视情节轻重一次扣4~20分。

7、生产现场硝酸不得超出1桶,危险废物须在指定地点存放,严格按相关制度处理,严禁私自处理,不符以上要求每项扣当班操作责任人3分。

8、装置现场不得超出要求数量存放各类危险化学品、易燃易爆物料和回收成品或半成品物料。装置现场回收成品或半成品应由当班人员在下班前运至指定存放地点。如违反此要求,发觉一次扣责任人3分。

9、维修结束后,若维修现场存在油污,维修人员须立即打扫、清理,未立即清理洁净一次扣维修责任人5分。

10、男女更衣室要求天天进行打扫,在更衣室内严禁吸烟,地面不得有垃圾、烟头,个人衣物全部入柜,要求整齐洁净,无异常气味,发觉不符,扣车间责任人2分。

11、仓库地面应保持清洁,不得有积水,不得有废包装袋、废塑料条随地乱放,不得有和包装无关生活用具存放,仓库托盘不得乱放置,不得占用消防通道,发觉不符,扣责任人3分。

12、在厕因另外地方大小便,扣当事人5分。

13、定时对现场设备、表盘、标牌,各蒸汽、水、空压管道,照明用具等进行清扫、清洁,保持无灰尘积压,排水沟应常常清除污秽,保持清洁通畅,发觉不符,扣责任人3分。

14、现场设备维修零件、材料要放在指定地点,不得随意乱丢,发觉不符,扣维修责任人3分。

15、现场垃圾箱要立即清理,卫生清洁用具使用前后清洗、清理,放置在指定位置,发觉不符,扣责任人3分。

16、雨水排放口处应保持无积水状态,内部不许可出现油膜、油花、垃圾等杂物,同时若有残留积水,必需天天进行PH检测,确保雨水明沟无问题,发觉不符,扣处理站责任人3分。

17、废弃物(包含通常废物、危险废物)应按指定位置存放,不可随意乱倒,不可用装危险化学品废容器或废桶子装非其它物品。严禁这类固废产生二次污染,发觉不符,扣责任人5分,当班班长5分。

(二)非生产区(办公区、食堂、宿舍、车棚等区域)

1、办公区、食堂、宿舍、车棚等区域保持地面洁净清洁、无污物、积水、浮土,发觉不符,扣相关责任人3分。

2、门窗洁净、无尘土、玻璃清洁、透明,发觉不符,扣相关责任人2分。

3、办公桌椅及桌上办公用具摆放整齐,保持清洁,发觉不符,扣相关责任人2分。

4、办公设备表面无尘土,污垢,墙壁无灰尘,发觉不符,扣相关责任人2分。

5、书橱、书柜内各类书籍、资料分类摆放整齐,橱顶无乱堆乱放现象,报纸摆放整齐有序,无尘土,发觉不符,扣相关责任人1分。

6、室内垃圾立即清除,发觉不符,扣相关责任人1分。

7、办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶,发觉不符,扣相关责任人3分。

8、天天下班由当日负责值日人员关好门窗,关掉全部电源或由最终离开人员实施,如有违反扣相关责任人2分。

13、食堂桌凳面、售台、灶台等部位洁净无油迹、无蚊蝇、无饭粒等,发觉不符,扣相关责任人2分。

14、食堂生熟墩分离,生熟用具分离,发觉不符,扣相关责任人2分。

15、食堂餐、用具经消毒,洁净无污渍、油垢(包含后面和底面),发觉不符,扣相关责任人3分。

16、食堂包干区内无垃圾、杂物和潲水桶,无蚊蝇、鼠等带病原体生物活动,发觉不符,扣相关责任人3分。

17、饭菜新鲜、清洁,内无蝇虫,发觉不符,扣相关责任人5分。

18、宿舍无异味,被子、衣服等叠放整齐,不得占用空床堆放杂物,发觉不符,扣相关责任人5分。

同意页

为了保障劳动者在生产经营过程中正当权益,确保企业安全、连续、稳定地生产,为了适应生产需要,南通科星化工不停地对安全管理考评制度进行健全和完善。在原有考评制度基础上,制订了南通科星化工《安全环境保护考评细则》。

此次编制《安全环境保护考评细则》,是依据企业安全管理制度汇编及上级主管部门文件要求,遵照“教育为主、奖惩结合”方针编制而成。对企业安全环境保护工作提供了指导性管理考评条例,使职员权力和义务相结合,确保安全生产。

二○一八年七月二十六日

文件签发审批/发放/回收统计

文件名称

安全环境保护考评细则

文件编号或文件标准号

文件编制人

陈胜

文件公布时间

.07.26

文件拟发放时间

.07.26

审核人指示:文件发放范围:共印制( 9 )份数 / 发放( 8 )份数

董事长、总经理、综合部、营销部、技质部、生产部、安环部、财务部、存档(1)

审核人(签字): 7月 26 日

同意人指示: 同意发放

同意人(签字 ): 7 月 26日

发放部门

份数

分发号

发放统计

回收统计

接收人签收

日期

签回

日期

份数

董事长

1

01

总经理

1

02

综合部

1

03

技术质量部

1

04

营销部

1

05

生产部

1

06

安环部

1

07

财务部

1

08

存档

1

09

编号: Q-7.5-A02 NO:

备注:文件发放前必需经文件编制主管部门责任人对其有效性、适宜性、充足性、发放范围进行审核,报主管领导同意后由文件主管部门依据本签发审批单进行印制、发放。对外来法规性文件由董事长对其有效性、适宜性及发放范围进行审批,由主管部门进行发放。